Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 5066 potraviny 69,12 s DPH 09.04.2108 Mäsovýroba Dončák 13.04.2018
Faktúra 88 komponent k doch. 202,00 s DPH 29.04.2026 ASC Applied Software Consultants 29.04.2026
Faktúra 87 pracovné odevy SJ 419,80 s DPH 28.04.2026 Pracovné odevy Mária Repaská 29.04.2026
Faktúra 86 šeky pre školskú jedáleň 110,21 s DPH 20.04.2026 Polypress 29.04.2026
Faktúra 85 revízia elektrospotrebičov 395,60 s DPH 20.04.2026 Ing. Štefan Staroň 29.04.2026
Faktúra 84 oprava kotla 135,18 s DPH 16.04.2026 Bachleda Štefan 29.04.2026
Faktúra 83 utierky SJ 101,40 s DPH 16.04.2026 Quick Service Slovakia, s.r.o. 29.04.2026
Zmluva SMLOD2600034 Rámcová zmluva na dodávku tovaru s DPH 14.04.2026 AG FOODS SK s.r.o. Základná škola Spišský Štvrtok Mgr. Romana Bajtošová Riaditeľka školy 14.04.2026
Faktúra 82 elektrina 03/2026 1 130,75 s DPH 13.04.2026 Slovenské elektrárne - energetické služby s r.o. 29.04.2026
Faktúra 5100 potraviny 4/26 231,62 s DPH 13.04.2026 Mäso-Tatry s.r.o. 29.04.2026
Faktúra 5099 potraviny 61,95 s DPH 10.04.2026 JAVORINA Ing.M.Kešeľák 29.04.2026
Faktúra 81 umývacie prostr. SJ 80,93 s DPH 09.04.2026 Eurogastrop s.r.o. 29.04.2026
Faktúra 79 kopírka 158,34 s DPH 09.04.2026 Ján Lehotský 29.04.2026
Faktúra 78 čistiace prostriedky ZS 216,30 s DPH 09.04.2026 PEDRO PLUS, s.r.o. 29.04.2026
Faktúra 77 čistiace prostriedky SJ 25,74 s DPH 09.04.2026 PEDRO PLUS, s.r.o. 29.04.2026
Faktúra 76 mobilné telefony 24,10 s DPH 09.04.2026 O2 Slovakia s r.o. 29.04.2026
Faktúra 80 vývoz BRKO 3/26 64,27 s DPH 09.04.2026 Brantner Poprad, s.r.o. 29.04.2026
Faktúra 75 zaškolenie zamestnancov SJ 20,30 s DPH 08.04.2026 Dušan Slaninka 29.04.2026
Faktúra 74 vone do WC 50,58 s DPH 08.04.2026 Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica 29.04.2026
Faktúra 68 pevná linka 30,34 s DPH 08.04.2026 Slovak Telecom Bratislava 29.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/11688